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2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案報告
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——2025年7月4日在宅梧鎮(zhèn)第十七屆人大八次會議上

宅梧鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長候選人  李健


各位代表:

  我受鎮(zhèn)人民政府的委托,向大會報告宅梧鎮(zhèn)2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算草案,請予審議。


2024年財政一般預算執(zhí)行情況

  

  2024年,全鎮(zhèn)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強領導下,在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下,圍繞“適度加力、提質(zhì)增效、兜牢三保、防范風險”的目標,積極應對嚴峻的財政運行形勢,加強財政資源統(tǒng)籌,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資源配置效率,財政預算執(zhí)行情況總體良好,為鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻了財政智慧和力量。

  2024年全鎮(zhèn)地方財政預算收入完成6297萬元,比2023年減少684萬元,減幅為9.8%,一次性中央、省、市追加補助收入3826萬元,一般公共預算收入合計10123萬元,上級財政對政府性基金補助收入3046萬元,其他收入2萬,全年總收入13171萬元;一般公共預算支出10123萬元, 比上年增加支出292萬元,增幅3%,政府性基金支出3046萬元,其他支出2萬元,總支出13171萬元。全鎮(zhèn)財政實現(xiàn)總體收支平衡。


 ?。ㄒ唬┴斦话泐A算收入具體如下:

  1、稅收收入2486萬元;

  2、非稅收入3811萬元;

  3、一次性中央、省、市追加補助收入3826萬元。

  4、上級財政對政府性基金補助收入3046萬元。

  5、其他收入2萬元(上級其他補助收入)。


 ?。ǘ┴斦话泐A算支出如下:

  1、一般公共服務支出1868萬元,為年度預算1912萬元的98%;

  2、國防支出17萬元,為年度預算20萬元的85%;

  3、公共安全支出443萬元,為年度預算461萬元的96%;

  4、教育事業(yè)支出2165萬元,為年度預算2531萬元的86%;

  5、文化旅游體育與傳媒支出2萬元,,為年度預算2萬元的100%;

  6、社會保障和就業(yè)支出2101萬元,為年度預算2470萬元的85%;

  7、衛(wèi)生健康支出1918萬元,為年度預算2408萬元的80%;

  8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出280萬元,為年度預算313萬元的89%;

  9、農(nóng)林水支出885萬元,為年度預算1046萬元的85%;

  10、住房保障支出409萬元,為年度預算451萬元的91%;

  11、災害防治及應急管理支出30萬元,為年度預算30萬元的100%;

  12、交通運輸支出5萬元。

  13、政府性基金支出3046萬元。

  14、其他支出2萬元。


回顧一年以來的工作,我們主要抓了以下幾個方面:

  

  一、堅持迎難而上,財政運行平穩(wěn)有序

  把財政運行平穩(wěn)有序作為穩(wěn)經(jīng)濟、惠民生的重要基礎,多措并舉抓開源,多渠道促增收。依法依規(guī)組織財政收入,大力抓好稅收收入,做好重點稅源的管理,強化稅收收入對財政增長的支撐作用,不斷提高財政收入質(zhì)量。切實抓好非稅收入組織工作,加強各級各類財政資源統(tǒng)籌,大力盤活鎮(zhèn)屬資源,持續(xù)挖潛增收,更好實現(xiàn)財政資金的優(yōu)化配置。積極爭取上級資金增加本級可支配財力,做到主動謀劃,用好用活上級財政支持政策。緊盯國家政策導向金額資金投向,抓資金爭取、抓債券申報。


  二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),民生支出保障有力

  牢固樹立“習慣過緊日子”思想,堅持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓,從嚴把關各類新增支出,細化專項支出安排,保障剛性支出,強化項目支出評估,圍繞財力認真審視預算編制和項目安排,確保有限財力保障重點領域、民生事項。不斷提升財政資金使用效能,竭力為推進“百千萬工程”、綠美宅梧建設、典型村培育、招商引資、改善民生福祉等提供財力保障。加大財政運行監(jiān)測,及時了解財政運行狀況,切實兜牢“三?!钡拙€,保障基層財政運行平穩(wěn)。


  三、狠抓財政管理,治理效能顯著提升

  進一步強化和規(guī)范財政管理行為,夯實公共財政管理基礎,加強對預算編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算等全鏈條的監(jiān)督,確保預算編制科學合理、預算執(zhí)行嚴格規(guī)范、預算調(diào)整依法依規(guī)、決算真實完整。規(guī)范財政收支的流程和手續(xù),做好會計憑證記錄,確保財政管理合規(guī)、透明、高效運行。定期開展財政資金使用情況檢查、專項審計,嚴肅財經(jīng)紀律,確保資金安全有效。


  過去一年,在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領導下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下,全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn),重點支出保障有力。但在總結(jié)成績的同時,我們也清醒看到了在財政預算執(zhí)行工作中存在著一些問題和矛盾,主要是:財政支出緊張,面對“三保”、鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療等重點剛性支出和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的重大戰(zhàn)略部署,財政支出需要保持一定強度,財政面臨較大的收支平衡壓力。

  新的一年,我們將全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神、落實中央經(jīng)濟工作會議部署,緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)、以進促穩(wěn)、先立后破,強化問題導向和目標導向,創(chuàng)造性抓好工作落實,不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎。


2025年財政預算草案


  2025年是中華人民共和國成立76周年,是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的收官之年,也是“十五五”規(guī)劃編制的謀劃之年。做好今年的財政工作意義重大。我鎮(zhèn)將牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),完整準確全面貫徹新發(fā)展理念,統(tǒng)籌資源增收入,厲行節(jié)約強支出,守牢底線防風險,深化管理提績效,助推經(jīng)濟回升向好、社會和諧穩(wěn)定,促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。


  2025年全鎮(zhèn)財政收支計劃擬作如下安排:

  財政一般公共預算收入6309萬元,上級財政對鎮(zhèn)的補助收入7629萬元,政府性基金預算收入415萬元,全鎮(zhèn)可支配財力為14353萬元,擬全部安排支出。

  

  收支科目具體如下:

 ?。ㄒ唬┴斦话愎差A算收入

  1. 稅收2266萬元;

  2. 非稅收入4043萬元。


 ?。ǘ┱曰痤A算收入415萬元。


  (三)財政一般公共預算支出:

  1、一般公共服務支出1571萬元;

  2、國防支出28萬元;

  3、公共安全支出423萬元;

  4、教育事業(yè)支出2127萬元;

  5、文化旅游體育與傳媒支出5萬元;

  6、社會保障和就業(yè)支出2097萬元;

  7、衛(wèi)生健康支出2397萬元;

  8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出442萬元;

  9、農(nóng)林水支出2662萬元;

  10、交通運輸支出22萬元;

  11、住房保障支出787萬元;

  12、災害防治及應急管理支出40萬元。

  以上合共12601萬元。


 ?。ㄋ模┥辖馍霞壷С?337萬元。


 ?。ㄎ澹┱曰痤A算支出415萬元:

  1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出200萬;

  2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出150萬;

  3.其他污水處理費安排的支出65萬。


  各位代表、同志們,2025年全鎮(zhèn)財政工作任務艱巨,責任重大,路雖遠,行則將至;事雖難,做則必成。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領導下,在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下,立足財政工作實際,開拓進取、真抓實干,做實做細各項財政工作,扎實完成各項目標任務,努力開創(chuàng)財政工作新局面,為譜寫高質(zhì)量發(fā)展宅梧新篇章作出更大的貢獻!